秦皇岛市审计局四项措施提升审计业务质量
发布时间:2024-11-22 发布机构:市审计局 字体:[大 中 小]
体裁分类:工作部署 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号000357456/2024-420
一是科学谋划,加强项目计划管理。坚持聚焦主责主业,紧紧围绕党的二十届三中全会关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的战略部署和省委、市委全会部署安排,自觉将审计工作放到党和国家工作大局、省市工作全局中去思考、去谋划,认真研究确定年度审计项目计划,密切关注改革发展动向和任务推进落实情况,加大对重点领域审计力度,及时查纠影响改革进程的重大问题、关键问题、典型问题,切实增强审计助推改革的能动性、契合度。
二是注重研究,提升审计监督效能。深入开展研究型审计,注重做好重大政策研究,明确政策背后蕴含的政治意图、战略考虑和实践要求,锚定审计方向;注重做好法律法规研究,增强审计工作的法律合规性,提高依法审计能力;注重审计程序和方法研究,不断拓宽审计思路,将研究型审计的思维、视角和方法运用到审计全过程;注重做好被审计对象研究,找准审计切入点和着力点,一体推进揭示问题、防范风险和规范管理,提升监督效能。
三是落实制度,加强全过程质量控制。牢固树立审计质量“生命线”意识,聚焦审计质量控制关键环节,及时修订完善审计业务制度,进一步提升审计业务质量。按照分级质量控制要求,深化审计项目全周期管理理念,逐步构建项目谋划、组织实施、业务审理、督促整改等审计业务质量全过程机制,合理统筹与审计项目相匹配的审计资源,压实各方责任,紧盯实施方案、工作底稿、审计报告等关键环节,防范审计风险,确保问题事实清楚、定性定责准确,证据链条完整。
四是打造精品,深化审计成果运用。以审计成果运用为突破口,围绕“审计报告、审计信息、审计移送、审计整改”四个方面,积极打造优秀审计项目;注重从体制、机制查找问题,加大整改跟踪力度,督促被审计单位建章立制,强化内控管理,抓好审计整改工作落实;深入挖掘案件疑点线索,对发现的重大违规违纪问题,及时取证、及时移送,拓展审计成效;加强对审计成果的挖掘和提炼,以审计要情专报等形式上报市委审计委员会领导,为决策提供依据。